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  • 教育内部审计规范 - 书籍详细信息
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  • 教育内部审计规范

  • 【作 者】:霍志杰
  • 【丛编项】:二十一世纪教育审计规范与管理丛书
  • 【装帧项】:平装 16 / 161 pages
  • 【出版项】:天津大学出版社 / 2008-2-1
  • 【ISBN号】:9787561826393 / 7561826397
  • 【原书定价】:¥18.00 有3家书店打折销售 
  • 【主题词】:文化、教育与信息传播-教育-教育学-教育理论与研究
  • 【图书简介】
      本《规范》内容丰富,更加适应实际工作需要,不仅收录了《天津市教育系统内部审计工作规定》等11个文件和《天津市教育系统内部审计准则》的7个附件,同时附录了新修订的《中华人民共和国审计法》等5部法律法规以及《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和26个具体准则。应当说,这是截至目前最新、最为实用的一部教育内部审计规范。建立健全教育内部审计制度,用制度来规范审计行为,是教育主管部门近年来一直追求的重要目标。大家深知:制度是保证、制度是根本,只有建立健全切实可行的内部审计制度,才能保证内部审计工作的正常开展;也只有用制度去管理、去规范,才能有效地保证教育审计事业的持续健康发展。这是科学的、正确的理念,我们应当坚持下去。当前,天津市教育新的任务和目标是:着眼于融入经济社会,着力为滨海新区建设提供人力支持、文化引领、智力贡献;着眼于促进教育公平,着力加强公共服务、增强普惠程度、坚持公益性质;着眼于提高教育质量,着力促进内涵发展、协调发展、率先发展;着眼于推进工作创新,着力办出特色、办出品牌、办出水平。相信广大教育审计工作者一定会在实现这一宏伟目标的进程中,不断规范审计行为,充分展现自身价值,积极发挥职能作用。本《规范》出版后,教育系统各有关部门、单位要组织专兼职审计人员认真学习,熟练把握,充分发挥本书的积极作用,提高审计工作效率,保证审计工作质量,不断提高教育审计工作水平。-读书网|DuShu.com
  • 【本书目录】
    关于发布《天津市教育系统内部审计工作规定》等文件的通知津教委审[2007]16号
    附件一、天津市教育系统内部审计工作规定
    附件二、天津市教育系统内部审计准则
    附件三、天津市教育系统财务收支审计实施办法
    附件四、天津市教育系统预算执行情况审计实施办法
    附件五、天津市教育系统建设、修缮工程审计实施办法
    附件六、天津市教育系统固定资产审计实施办法
    附件七、天津市教育系统处级以下党政领导干部任期经济责任审计实施力、法
    附件八、天津市教育系统内部控制审计实施办法
    附件九、天津市教育系统内部审计质量控制实施办法(试行)
    附件十、天津市教育系统内部审计处理处罚暂行规定
    附件十一、天津市教育系统兼职审计人员职责和权限的暂行规定《天津市教育系统内部审计准则》附件
    附件一、审计方案
    附件二、审计通知书
    附件三、审计工作底稿
    附件四、关于被审计单位×期间×范围×事项的财务审计报告(征求意见稿)
    附件五、审计报告征求意见单
    附件六、审计意见书
    附件七、审计决定书
    附录一 中华人民共和国审计法
    附录二 中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》的通知
     县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定
     国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定
    附录三 县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定实施细则审办发[2000]121号
    附录四 中华人民共和国审计署令第4号审计署关于内部审计工作的规定
    附录五中华人民共和国教育部令第17号教育系统内部审计工作规定
    附录六内部审计基本准则
    内部审计人员职业道德规范
    内部审计具体准则第1号——审计计划
    内部审计具体准则第2号——审计通知书
    内部审计具体准则第3号——审计证据
    内部审计具体准则第4号——审计工作底稿
    内部审计具体准则第5号——内部控制审计
    内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告
    内部审计具体准则第7号——审计报告
    内部审计具体准则第8号——后续审计
    内部审计具体准则第9号——内部审计督导
    内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调
     内部审计具体准则第11号——结果沟通
     内部审计具体准则第12号——遵循性审计
     内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量
     内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务
     内部审计具体准则第15号——分析性复核
     内部审计具体准则第16号——风险管理审计
     内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险
     内部审计具体准则第18号——审计抽样
     内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制
     内部审计具体准则第20号——人际关系
     内部审计具体准则第21号——内部审计的控制自我评估法
     内部审计具体准则第22号——内部审计的独立性与客观性
     内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
     ……
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