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上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究

上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究

定 价:¥88.00

作 者: 佘晓燕 著
出版社: 经济科学出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787521820881 出版时间: 2021-11-01 包装: 平装
开本: 16开 页数: 584 字数:  

内容简介

  本书主要介绍了国内部控制信息披露制度演进, 国外内部控制信息披露制度演进内部控制信息披露制度的不足与展望,我国上市公司内部控制信息披露现状 内部控制评价报告披露情况内部控制审计报告披露情况 内部控制审计报告披露情况,内部控制评价报告中缺陷披露情况内部控制缺陷认定标准披露情况等内容。

作者简介

  佘晓燕,女,1969年9月出生。云南财经大学会计学院教授,管理学博士。 1987.09—1991.07,华东师范大学,经济学专业,获经济学学士学位; 1996.03—1998.06,天津财经学院,会计学专业,获管理学硕士学位; 2004.09—2007.12,西南财经大学,会计学专业,获管理学博士学位。近年来在《管理科学》、《财经理论与实践》、《企业经济》、《经济管理》、《财经科学》、《经济问题探索》、《当代财经》等刊物上发表学术论文五十余篇;美国纽黑文大学访问学者。主要研究方向为审计理论与实务、内部控制。主持国家自然科学基金项目1项,主持教育部人文社会科学规划基金课题1项。

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